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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2187 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA MARÇO 7.264,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA MARÇO 7.264,71
26/03/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/26 7.264,71
30/03/2026 Pagamento de Empenho 2187/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.264,71
TOTAL 7.264,71 7.264,71 7.264,71
SALDO A PAGAR 0,00