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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2280 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA DAR ANDAMENTO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO DO MUNICIPIO. ORDEM 018974 CINFLOC 4EM1 23,90 23,90
1.00 ALGICIN MANUT 22,00 22,00
4.00 PASTILHAS AT3 200GR 12,90 51,60
100.00 ORDEM 017687 CORDA PET 133M 1,80 180,00
1.00 ORDEM 014851 ARAME FARPADO 1,6MM 310,00 310,00
1.00 ORDEM 017585 RELÉ FOTOELETRICO 29,90 29,90
6.00 ORDEM 017531 ALÇA CABO FLEXIVEL 3,50 21,00
15.00 ORDEM 017524 FIO FLEXIVEL 6 7,00 105,00
1.00 FITA ISOLANTE 7,00 7,00
1.00 ARAME GALVANIZADO 28,50 28,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA DAR ANDAMENTO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO DO MUNICIPIO. ORDEM 018974 CINFLOC 4EM1 ALGICIN MANUT PASTILHAS AT3 200GR ORDEM 017687 CORDA PET 133M ORDEM 014851 ARAME FARPADO 1,6MM ORDEM 017585 RELÉ FOTOELETRICO ORDEM 017531 ALÇA CABO FLEXIVEL ORDEM 017524 FIO FLEXIVEL 6 FITA ISOLANTE ARAME GALVANIZADO 778,90
TOTAL 778,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 778,90