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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2324 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM USADOS NO PARQUE ENERGIA DAS AGUAS. PARAFUSO AUTO BROCANTE 0,75 13,50
1.00 FITA ISOLANTE 10MT 4,00 4,00
25.00 CABO PP 1,5MM 6,00 150,00
12.00 GANCHO 0,25 3,00
1.00 SUPORTE PARA DIJUNTOR 1,30 1,30
1.00 DISJUNTOR MONO 20A 12,00 12,00
30.00 ABRAÇADEIRA NYLON 0,50 15,00
55.00 CABO PP 2,5MM 9,10 500,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM USADOS NO PARQUE ENERGIA DAS AGUAS. PARAFUSO AUTO BROCANTE FITA ISOLANTE 10MT CABO PP 1,5MM GANCHO SUPORTE PARA DIJUNTOR DISJUNTOR MONO 20A ABRAÇADEIRA NYLON CABO PP 2,5MM 699,30
TOTAL 699,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 699,30