| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACUI SERVIÇOS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2330 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTO DO FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. MATERIIAS ELETRICOS DIVERSOS | 183,71 | 183,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTO DO FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. MATERIIAS ELETRICOS DIVERSOS | 183,71 | ||
| TOTAL | 183,71 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 183,71 | |||