| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2445 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 10/03/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR GUERREIR | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | =ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =EDUARDO RODRIGUES DA SILVA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =GILMAR DOS SANTOS. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =LUANN ASSMANN. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =MARLOM GOMES DA SILVA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =MAURO SILVANO WEBER. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =ORQUELITA SALGADO DA COSTA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =OSEIAS COSTA DE BAIRROS. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =PAULO ROBERTO RODRIGUES. | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | =ROBERTO VOLNEI ROSS. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 10/03/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA =ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE. =EDUARDO RODRIGUES DA SILVA. =GILMAR DOS SANTOS. =LUANN ASSMANN. =LUCIANO RODRIGUES DA SILVA. =LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR. =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA. =MARLOM GOMES DA SILVA. =MAURO SILVANO WEBER. =ORQUELITA SALGADO DA COSTA. =OSEIAS COSTA DE BAIRROS. =PAULO ROBERTO RODRIGUES. =ROBERTO VOLNEI ROSS. =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN. =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES. | 15.000,00 | ||
| 07/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 15.000,00 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 2445/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.000,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||