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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2447 Data de lançamento: 07/04/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICAS DOS VEICULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇ 3167 POLIA RODA LIVRE 150,00 150,00
1.00 CORREIA 6PK 1060 99,00 99,00
2.00 ORÇ 9096 BATERIA 100 AMP 700,00 1.400,00
2.00 TERMINAL DE BATERIA 20,00 40,00
2.00 ORÇ 3104 BATERIA HELIAR 100AMP 850,00 1.700,00
1.00 RELE AUX 60,00 60,00
2.00 ORÇ 3102 BATERIA HELIAR 100 AMP 850,00 1.700,00
2.00 ORÇ 3095 BATERUA 100 AMP 700,00 1.400,00
1.00 LANTERNA PISCA 63,00 63,00
1.00 TERMINAL DE BATERIA 20,00 20,00
1.00 ORÇ 3103 BATERIA HELIAR 100 AMP 850,00 850,00
1.00 CAMARA DE RÉ 120,00 120,00
1.00 SINALEIRA CRISTAL TETO 63,00 63,00
2.00 PALHETA 32 160,00 320,00
1.00 ORÇ 3129 VENTILADOR 8'' 24V 180,00 180,00
1.00 JG DE BUZINA DUPLA 110,00 110,00
1.00 BOMBA DE AGUA PARA PARABRIZA 90,00 90,00
1.00 CORREIA GPK 1375 99,00 99,00
1.00 ROLAMENTO 6000 35,00 35,00
1.00 REGUA DE LED 280,00 280,00
1.00 ORÇ 3105 LAMPADA H4 80,00 80,00
1.00 INTERRUPTOR DE EMERGENCIA 90,00 90,00
1.00 RELE FIXO 45,00 45,00
1.00 LANTERNA LATERAL 63,00 63,00
1.00 CAMERA DE RE 150,00 150,00
1.00 BOMBINHA D'AGUA 110,00 110,00
1.00 CORREIA 8PK 225,00 225,00
2.00 BATERIA 150 AMP 800,00 1.600,00
4.00 TERMINAL DE BATERIA 20,00 80,00
1.00 ESTICADOR 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2026 EMPENHO PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICAS DOS VEICULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇ 3167 POLIA RODA LIVRE CORREIA 6PK 1060 ORÇ 9096 BATERIA 100 AMP TERMINAL DE BATERIA ORÇ 3104 BATERIA HELIAR 100AMP RELE AUX ORÇ 3102 BATERIA HELIAR 100 AMP ORÇ 3095 BATERUA 100 AMP LANTERNA PISCA TERMINAL DE BATERIA ORÇ 3103 BATERIA HELIAR 100 AMP CAMARA DE RÉ SINALEIRA CRISTAL TETO PALHETA 32 ORÇ 3129 VENTILADOR 8'' 24V JG DE BUZINA DUPLA BOMBA DE AGUA PARA PARABRIZA CORREIA GPK 1375 ROLAMENTO 6000 REGUA DE LED ORÇ 3105 LAMPADA H4 INTERRUPTOR DE EMERGENCIA RELE FIXO LANTERNA LATERAL CAMERA DE RE BOMBINHA D'AGUA CORREIA 8PK BATERIA 150 AMP TERMINAL DE BATERIA ESTICADOR 11.402,00
TOTAL 11.402,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.402,00