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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 245 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADM./DEPTO.MUN.DE MEIO AMBIENTE POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO I/FORD RANGER DE PLACAS IZJ4C23,PARA O 1º SEMESTRE DE 2026.......................... 2.000.001,20 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADM./DEPTO.MUN.DE MEIO AMBIENTE POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO I/FORD RANGER DE PLACAS IZJ4C23,PARA O 1º SEMESTRE DE 2026.......................... 12.000,00
11/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 2.137,77
11/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 245/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 3,47
11/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 245/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 1,33
11/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 245/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,56
13/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.132,41
TOTAL 12.000,00 2.137,77 2.137,77
SALDO A PAGAR 9.862,23

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 11/02/2026 3,47 Lançada
IRRF 11/02/2026 1,33 Lançada
IRRF 11/02/2026 0,56 Lançada
TOTAL   5,36