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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2476 Data de lançamento: 08/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS ABRIL 2.379,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2026 FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS ABRIL 2.379,61
08/04/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COM.ABRIL/26 2.379,61
08/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE 71,38
08/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE 175,56
08/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE 1.141,49
TOTAL 2.379,61 2.379,61 1.388,43
SALDO A PAGAR 991,18

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 08/04/2026 71,38 Lançada
INSS contribuição dos segurados 08/04/2026 175,56 Lançada
FINANC BANRISUL 08/04/2026 1.141,49 Lançada
TOTAL   1.388,43