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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 25 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º, 8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.............. PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/202 4.215,18 8.430,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º, 8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.............. PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025: =LUCIANA MUCKE................... =ODREI DE LURDES MATHIAS......... 8.430,36
13/01/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 8.430,36
13/01/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 25/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 404,65
13/01/2026 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 25/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 421,52
13/01/2026 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 25/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 927,33
21/01/2026 Pagamento de Empenho 25/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.676,86
TOTAL 8.430,36 8.430,36 8.430,36
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 13/01/2026 404,65 Lançada
ISS - LIVRE 13/01/2026 421,52 Lançada
INSS 13/01/2026 927,33 Lançada
TOTAL   1.753,50