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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2516 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT IZG 7J06. 4230 - SIA SUS ORÇ 3049 TENSOR CORREIA 600,00 600,00
1.00 POLIA ALTERNADOR 180,00 180,00
1.00 CORREIA 6PK 140,00 140,00
1.00 VALVULA EXP 180,00 180,00
1.00 CARGA DE GAZ 300,00 300,00
1.00 VALVULA EXP TRASEIRA 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT IZG 7J06. 4230 - SIA SUS ORÇ 3049 TENSOR CORREIA POLIA ALTERNADOR CORREIA 6PK VALVULA EXP CARGA DE GAZ VALVULA EXP TRASEIRA 1.580,00
TOTAL 1.580,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.580,00