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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2525 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICO UTILIZADOS PELO ESFS CRUZEIRO, PORTÃO , HARMONIA E RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ESFS. 4500 PAP - 220 TALÕES RECEITUARIO 2 VIAS PAPEL COPIATIVO 7,30 1.460,00
200.00 TALÕES RECEITUARIO ESPECIAL 2 VIAS PAPEL COPIATIVO 9,80 1.960,00
200.00 TALÕES SOLICITAÇÃO DE EXAMES 7,70 1.540,00
120.00 TALÕES RECEITUARIO AZUL CONTROLADO 6,90 828,00
150.00 CADERNETA DE VEICULOS 7,90 1.185,00
3.00 BANNER SAUDE DA MULHER 100X0,80 144,00 432,00
1000.00 CARTEIRA DE PRFESSÃO ARTERIAL 0,45 450,00
7.00 AGENDAS ODONTOLOGICAS PERNOSALIZADAS 95,00 665,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICO UTILIZADOS PELO ESFS CRUZEIRO, PORTÃO , HARMONIA E RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ESFS. 4500 PAP - 220 TALÕES RECEITUARIO 2 VIAS PAPEL COPIATIVO TALÕES RECEITUARIO ESPECIAL 2 VIAS PAPEL COPIATIVO TALÕES SOLICITAÇÃO DE EXAMES TALÕES RECEITUARIO AZUL CONTROLADO CADERNETA DE VEICULOS BANNER SAUDE DA MULHER 100X0,80 CARTEIRA DE PRFESSÃO ARTERIAL AGENDAS ODONTOLOGICAS PERNOSALIZADAS 8.520,00
TOTAL 8.520,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.520,00