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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 08:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2586 Data de lançamento: 16/04/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NAS MANUTENÇÕES PERIODICAS DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. ROLAMENTO 592/594 390,00 780,00
4.00 RETENTOR 0518 15,00 60,00
6.00 PARAFUSO 20/180 50,00 300,00
2.00 CRUZETA CARDA 325,00 650,00
4.00 MANGUEIRA 3/4 4TR 120,00 480,00
4.00 CONEXÃO 3/4 100,00 400,00
2.00 FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO 145,00 290,00
1.00 ROLAMENTO 6308 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NAS MANUTENÇÕES PERIODICAS DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. ROLAMENTO 592/594 RETENTOR 0518 PARAFUSO 20/180 CRUZETA CARDA MANGUEIRA 3/4 4TR CONEXÃO 3/4 FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO ROLAMENTO 6308 3.040,00
17/04/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.040,00
TOTAL 3.040,00 3.040,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.040,00