O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2589 Data de lançamento: 16/04/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 53 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS.. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº053/2025. --------------------------------- =SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COLORIDAS NO PERÍODO DE 11/03 A 13/04/2026,RELATÓRIO ANEXO............................ 782,00 1.564,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2026 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS.. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº053/2025. --------------------------------- =SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS COLORIDAS NO PERÍODO DE 11/03 A 13/04/2026,RELATÓRIO ANEXO............................ 1.564,00
30/04/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.564,00
30/04/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2589/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD 75,07
TOTAL 1.564,00 1.564,00 75,07
SALDO A PAGAR 1.488,93

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/04/2026 75,07 Lançada
TOTAL   75,07