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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2608 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃOD E EMPRESA ESPECIALIZADAS EM MONTAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇ 088 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU 50,00 100,00
2.00 ORÇ 343 SERVIÇOS DE MONTAGEM 30,00 60,00
2.00 ORÇ 313 SERVIÇO DE MONTAGEM 30,00 60,00
2.00 BALANCEAMENTO 60,00 120,00
1.00 GEOMETRIA 150,00 150,00
1.00 ORÇ 036 VULCANIZAÇÃO 190,00 190,00
1.00 ORÇ 046 VULCAMIZAÇÃO 290,00 290,00
1.00 ORÇ 034 TROCA DE PNEU 30,00 30,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃOD E EMPRESA ESPECIALIZADAS EM MONTAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇ 088 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU ORÇ 343 SERVIÇOS DE MONTAGEM ORÇ 313 SERVIÇO DE MONTAGEM BALANCEAMENTO GEOMETRIA ORÇ 036 VULCANIZAÇÃO ORÇ 046 VULCAMIZAÇÃO ORÇ 034 TROCA DE PNEU CONSERTO DE PNEU 1.080,00
TOTAL 1.080,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.080,00