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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2696 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS ABRIL 25-04 1.371,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS ABRIL 25-04 1.371,49
27/04/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.ABRIL/26 1.371,49
27/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 140,25
TOTAL 1.371,49 1.371,49 140,25
SALDO A PAGAR 1.231,24

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 27/04/2026 140,25 Lançada
TOTAL   140,25