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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 27 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º, 8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021.............. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM DEZEMBRO/2025: *ANA ALICE DAS ALMAS BURKNER, *ANA LUCIA SEVERO, *MARLE 4.215,18 12.645,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º, 8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021.............. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM DEZEMBRO/2025: *ANA ALICE DAS ALMAS BURKNER, *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA................ 12.645,54
13/01/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 12.645,54
13/01/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 27/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 606,98
13/01/2026 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 27/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 632,28
13/01/2026 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 27/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 1.391,00
21/01/2026 Pagamento de Empenho 27/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.015,28
TOTAL 12.645,54 12.645,54 12.645,54
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 13/01/2026 606,98 Lançada
ISS - LIVRE 13/01/2026 632,28 Lançada
INSS 13/01/2026 1.391,00 Lançada
TOTAL   2.630,26