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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 29 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º ,8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021.............. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025: *CERENI FISCH 4.809,56 24.047,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º ,8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021.............. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025: *CERENI FISCHE, *JOSE LUIS ROHR, *JOÃO CESAR JORDÃO, *JOÃO PAULO MATTOS PEREIRA, *PEDRO BELARMINO DE OLIVEIRA..... 24.047,80
13/01/2026 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 24.047,80
13/01/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 29/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 1.154,29
13/01/2026 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 29/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 1.202,39
13/01/2026 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 29/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 2.645,25
21/01/2026 Pagamento de Empenho 29/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.045,87
TOTAL 24.047,80 24.047,80 24.047,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 13/01/2026 1.154,29 Lançada
ISS - LIVRE 13/01/2026 1.202,39 Lançada
INSS 13/01/2026 2.645,25 Lançada
TOTAL   5.001,93