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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2997 Data de lançamento: 29/04/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO S FOLHA ABRIL 5.168,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO S FOLHA ABRIL 5.168,82
29/04/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/26 5.168,82
29/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est. 460,38
29/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est. 670,01
30/04/2026 Pagamento de Empenho 2997/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.038,43
TOTAL 5.168,82 5.168,82 5.168,82
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 29/04/2026 460,38 Lançada
INSS contribuição dos segurados 29/04/2026 670,01 Lançada
TOTAL   1.130,39