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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3029 Data de lançamento: 29/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA ABRIL 4.376,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2026 FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA ABRIL 4.376,03
29/04/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/26 4.376,03
30/04/2026 Pagamento de Empenho 3029/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.376,03
TOTAL 4.376,03 4.376,03 4.376,03
SALDO A PAGAR 0,00