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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AMERICO MARQUES DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3111 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SÃO LEOPOLDO RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:07 a 08/05/2026 MOTIVO:PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO ESTADUAL"CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO: PLANEJANDO O PRÓXIMO DECÊNIO".... PORTARIA DE VIAGEM Nº26.......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/05/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 350,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SÃO LEOPOLDO RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:07 a 08/05/2026 MOTIVO:PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO ESTADUAL"CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO: PLANEJANDO O PRÓXIMO DECÊNIO".... PORTARIA DE VIAGEM Nº26.......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/05/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 525,00
06/05/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 525,00
07/05/2026 Pagamento de Empenho 3111/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,00
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00