O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3128 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA EQUIPE TECNICA DO CRAS. ALFINETE CABEÇA DE METAL CX COM 680 8,95 8,95
6.00 APONTADOR 1,95 11,70
6.00 BALÃO Nº 9 METALIZADOS COM 50 UNID 25,95 155,70
12.00 BALÃO Nº 9 COM 50 UNID 22,95 275,40
5.00 BASTÃO COLA QUENTE PCT 1KG 89,00 445,00
5.00 BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT 32,90 164,50
1.00 BORRACHA BRANCA ESCOLAR 50 UINID 36,00 36,00
10.00 CADERNO GRANDE 96FLS CAPA DURA 9,95 99,50
2.00 CALCULADORA 12 DIGITOS 36,95 73,90
2.00 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA AZUL 50 UNID 69,00 138,00
2.00 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA PRETA 50 UNID 69,00 138,00
20.00 CANETA MARCA TEXTO 2,75 55,00
10.00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5,95 59,50
10.00 FITA CORRETIVA 12M 19,95 199,50
5.00 FOLHA VERGE A4 BRANCO 50 UNID 28,90 144,50
5.00 FOLHA VERGE A4 PEROLA 50UNI 28,90 144,50
30.00 FOLHA DE OFICIO A4 500UNID 36,90 1.107,00
2.00 GRAMPEADOR 26/6 74,90 149,80
1.00 LAPIS PRETO 50UNID 39,00 39,00
50.00 PASTA TRANSPARENTE 3,95 197,50
4.00 PINCEL ATOMICO 5,95 23,80
5.00 PRANCHETA ACRILICA 28,95 144,75
5.00 REGUA ALUMINIO 30CM 7,95 39,75
5.00 TESOURA 21CM 16,95 84,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA EQUIPE TECNICA DO CRAS. ALFINETE CABEÇA DE METAL CX COM 680 APONTADOR BALÃO Nº 9 METALIZADOS COM 50 UNID BALÃO Nº 9 COM 50 UNID BASTÃO COLA QUENTE PCT 1KG BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT BORRACHA BRANCA ESCOLAR 50 UINID CADERNO GRANDE 96FLS CAPA DURA CALCULADORA 12 DIGITOS CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA AZUL 50 UNID CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA PRETA 50 UNID CANETA MARCA TEXTO FITA ADESIVA TRANSPARENTE FITA CORRETIVA 12M FOLHA VERGE A4 BRANCO 50 UNID FOLHA VERGE A4 PEROLA 50UNI FOLHA DE OFICIO A4 500UNID GRAMPEADOR 26/6 LAPIS PRETO 50UNID PASTA TRANSPARENTE PINCEL ATOMICO PRANCHETA ACRILICA REGUA ALUMINIO 30CM TESOURA 21CM 3.936,00
TOTAL 3.936,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.936,00