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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3133 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: JUROS CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Natureza da despesa: OPERAÇAO DE CREDITO FINISA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA PARCELA 17/39 em 08/05/2026...... 19.946,88 19.946,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA PARCELA 17/39 em 08/05/2026...... 19.946,88
06/05/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 19.946,88
08/05/2026 Pagamento de Empenho 3133/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.946,88
TOTAL 19.946,88 19.946,88 19.946,88
SALDO A PAGAR 0,00