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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3136 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS MAIO 07-05 2.259,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS MAIO 07-05 2.259,30
06/05/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.MAIO/26 2.259,30
TOTAL 2.259,30 2.259,30 0,00
SALDO A PAGAR 2.259,30