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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3149 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS MAIO 07-05 1.391,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS MAIO 07-05 1.391,76
06/05/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.MAIO/26 1.391,76
06/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF - Saúde Bucal 12,18
06/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF - Saúde Bucal 172,26
TOTAL 1.391,76 1.391,76 184,44
SALDO A PAGAR 1.207,32

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 06/05/2026 12,18 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 06/05/2026 172,26 Lançada
TOTAL   184,44