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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3168 Data de lançamento: 07/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001643534................... 2.584,19 2.584,19
1.00 - 3085419503.................... 993,19 993,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001643534................... - 3085419503.................... 3.577,38
07/05/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.577,38
07/05/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3168/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 30,33
07/05/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3168/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 11,42
08/05/2026 Pagamento de Empenho 3168/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.535,63
TOTAL 3.577,38 3.577,38 3.577,38
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 07/05/2026 30,33 Lançada
IRRF 07/05/2026 11,42 Lançada
TOTAL   41,75