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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA JULIA LOPES DA SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3189 Data de lançamento: 08/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:18 a 19/05/2026 MOTIVO:INTENSIVO SOBRE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO - DPM EDUCAÇÃO......................... PORTARIA DE VIAGEM Nº32.......... EMISSÃO DA PORTARIA:08/05/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 450,00 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2026 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:18 a 19/05/2026 MOTIVO:INTENSIVO SOBRE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO - DPM EDUCAÇÃO......................... PORTARIA DE VIAGEM Nº32.......... EMISSÃO DA PORTARIA:08/05/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 675,00
08/05/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 675,00
TOTAL 675,00 675,00 0,00
SALDO A PAGAR 675,00