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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 3215 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO PERIODICA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES JBU 7D92 PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA PARA MOTORISTA E PACIENTES. SIA SUS PASTILHA DE FREIO 480,00 480,00
2.00 PALHETA 80,00 160,00
2.00 TRAVA FREIO 250,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO PERIODICA DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES JBU 7D92 PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA PARA MOTORISTA E PACIENTES. SIA SUS PASTILHA DE FREIO PALHETA TRAVA FREIO 1.140,00
TOTAL 1.140,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.140,00