| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 3246 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT IZL 1E07. TULIPA COMPLETA | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | COIFA | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | OLEO 80-90 | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT IZL 1E07. TULIPA COMPLETA COIFA OLEO 80-90 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 890,00 | |||