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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3251 Data de lançamento: 14/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ORÇ 281 CONSERTO DE PNEU 50,00 50,00
1.00 ORÇ 329 TROCA DE PNEU 40,00 40,00
1.00 ORÇ 152 CONSERTO DE PNEU 30,00 30,00
2.00 ORÇ 185 MONTAGEM DE PNEU 30,00 60,00
2.00 BALANCEAMENTO DE PNEU 60,00 120,00
2.00 ORÇ 400 MOTANGEM DE PNEU 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ORÇ 281 CONSERTO DE PNEU ORÇ 329 TROCA DE PNEU ORÇ 152 CONSERTO DE PNEU ORÇ 185 MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO DE PNEU ORÇ 400 MOTANGEM DE PNEU 380,00
TOTAL 380,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 380,00