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Última atualização realizada em 01/07/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3271 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 31 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RT ( MÉDICO RADIOLOGISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO ) DE RAIO X PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS, CONFORME CONTRATO nº117/2026 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2026 a 31/03/2027....... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº031/2026. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2026.... 1.160,00 10.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RT ( MÉDICO RADIOLOGISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO ) DE RAIO X PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS, CONFORME CONTRATO nº117/2026 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2026 a 31/03/2027....... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº031/2026. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2026.... 10.440,00
22/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.160,00
22/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3271/2026, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO 13,92
25/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3271/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.146,08
TOTAL 10.440,00 1.160,00 1.160,00
SALDO A PAGAR 9.280,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 22/06/2026 13,92 Lançada
TOTAL   13,92