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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3277 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 *****RECURSO 4500 CUSTEIO PAP - CONTA 220**** EMPENHO PP/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SEC. SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, PARA GARANTIR A SEGURANÇÃ DOS VEICULOS E DE SEUS PACIENTES. --------------------------------- = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA JDN5D37, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 3034, SERVIÇO ELETRICO. 80,00 80,00
1.00 = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX PLACA JBT3C56, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 3080, SERVIÇO DE ELETRICA E LIMPEZA. 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA IXR6044, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 2923, SERVIÇO. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 *****RECURSO 4500 CUSTEIO PAP - CONTA 220**** EMPENHO PP/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SEC. SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, PARA GARANTIR A SEGURANÇÃ DOS VEICULOS E DE SEUS PACIENTES. --------------------------------- = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA JDN5D37, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 3034, SERVIÇO ELETRICO. = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX PLACA JBT3C56, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 3080, SERVIÇO DE ELETRICA E LIMPEZA. SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA IXR6044, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 2923, SERVIÇO. 530,00
TOTAL 530,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 530,00