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Última atualização realizada em 21/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUCIANO RAMOS BARROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3311 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS. PERÍODO DA VIAGEM:19 a 21/05/2026 MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO ESCRITÓRIO DO DEP.FED.PEDRO WESTPHALEN e NO GABINETE DO DEP.ESTADUAL GUILHERME PASIN..... PORTARIA DE VIAGEM Nº38.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/05/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 350,00 875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS. PERÍODO DA VIAGEM:19 a 21/05/2026 MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO ESCRITÓRIO DO DEP.FED.PEDRO WESTPHALEN e NO GABINETE DO DEP.ESTADUAL GUILHERME PASIN..... PORTARIA DE VIAGEM Nº38.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/05/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 875,00
20/05/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 875,00
TOTAL 875,00 875,00 0,00
SALDO A PAGAR 875,00