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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3319 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ********RECURSO:1624-4011******** *****TRANSPORTES CONTA 8388****** = EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICOS DO VEICULO ONIX PLACA JBT3C56,EXTREMA NECESSIDADE P/ GARANTIR A SEGURANÇA DO VEICULO E DOS PACIENTES. --------------------------------- = CORREIA COMANDO 753,00 753,00
1.00 = TENSOR CORREIA COMANDO 361,00 361,00
1.00 = POLIA CORREIA COMANDO 222,00 222,00
1.00 = CORREIA BOMBA OLEO 161,00 161,00
1.00 = RETENTOR DIANTEIRO MOTOR 150,00 150,00
1.00 = FILTO OLEO 40,00 40,00
3.00 = AGUA DESMINERALIZADA 20,00 60,00
3.00 = PARAFLU 3001- LIQUIDO RADIADOR 45,00 135,00
1.00 = SILICONE ALTA TEMP.CAR 80 PRETO 60,00 60,00
1.00 = JUNTA CABECOTE 461,00 461,00
1.00 = RETIFICA CABEÇOTE/COM MANCAL 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 ********RECURSO:1624-4011******** *****TRANSPORTES CONTA 8388****** = EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICOS DO VEICULO ONIX PLACA JBT3C56,EXTREMA NECESSIDADE P/ GARANTIR A SEGURANÇA DO VEICULO E DOS PACIENTES. --------------------------------- = CORREIA COMANDO = TENSOR CORREIA COMANDO = POLIA CORREIA COMANDO = CORREIA BOMBA OLEO = RETENTOR DIANTEIRO MOTOR = FILTO OLEO = AGUA DESMINERALIZADA = PARAFLU 3001- LIQUIDO RADIADOR = SILICONE ALTA TEMP.CAR 80 PRETO = JUNTA CABECOTE = RETIFICA CABEÇOTE/COM MANCAL 5.903,00
TOTAL 5.903,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.903,00