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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3352 Data de lançamento: 21/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 AQUISIÇÃO DEINSUMOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 261/2025.--------------------------------------- Ácido acetilsalicílico 100 mg cp 0,03 14,00
66.00 ÁCIDO POLIGLICÓLICO 1 AGULHA 4,0 Fechamento Geral (Exceto marca Shalon) 8,00 528,00
144.00 ÁCIDO POLIGLICÓLICO 4 agulha 2,5 (Exceto marca Shalon) 8,00 1.152,00
50.00 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro Ação antisséptica 4,09 204,50
50.00 ALGODÃO em rolo hidrófilo 500g 12,10 605,00
60.00 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 15 CM 0,79 47,40
100.00 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 20 CM 1,04 104,00
1.00 CAL SODADA ABSORVEDORES DE CO² GALÃO 4,3 KG 158,00 158,00
30.00 PLACA ELETROCIRURGIA UNIVERSAL COM CABO PARA CAUTÉRIO (MEDCIR) 6,00 180,00
24.00 CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% 1 LITRO 9,78 234,72
24.00 CLOREXIDINA AQUOSA 1% 1 LITRO 7,90 189,60
12.00 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ANTISSÉPTICO 1 LITRO 12,50 150,00
2.00 DESINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE MATERIAL CIRÚRGICO 5 L 155,75 311,50
20.00 EQUIPO BURETA DESCARTÁVEL MICROGOTAS 3,90 78,00
1500.00 EQUIPO MULTIVIAS/POLIFIX 0,52 780,00
300.00 Esponja para assepsia com clorexidina 2% degermante 1,80 540,00
20.00 Filtro para ventilação mecânica estéril descartável HMEF adulto 48 3,65 73,00
6.00 FIO CIRÚRGICO SEDA cx c/24 37,00 222,00
5.00 FIO CIRÚRGICO POLIPROPILENO 3 COM AGULHA 2,0 cx c/ 118,00 590,00
300.00 FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 0,79 237,00
300.00 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 100x100 1,44 432,00
300.00 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 90X90 1,23 369,00
300.00 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 50X50 0,43 129,00
300.00 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 70X70 0,86 258,00
20.00 LUVA PROCEDIMENTO Nitrílica sem pó TAM M C/ 100 PARES 17,00 340,00
20.00 LUVA PROCEDIMENTO Nitrílica sem pó TAM G C/ 100 PARES 17,00 340,00
10.00 MALHA TUBULAR 10 cm x 25 m 15,80 158,00
10.00 MALHA TUBULAR 12 cm x 15 m 11,90 119,00
10.00 MALHA TUBULAR 15 cm x 15 m 14,40 144,00
10.00 MALHA TUBULAR 20 cm x 15 m 15,20 152,00
1.00 MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA COM COXIM INFLÁVEL ADULTO 105,00 105,00
1.00 MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA COM COXIM INFLÁVEL PEDIÁTRICA 105,00 105,00
100.00 MICROPORE 10CMx10M 7,90 790,00
50.00 POLIGLACTINA VIOLETA ABSORVÍVEL 910 3 FECHAMENTO GERAL AGULHA 3,0 8,95 447,50
40.00 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 0,57 22,80
40.00 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 0,70 28,00
40.00 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 0,77 30,80
40.00 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 0,56 22,40
40.00 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 1,04 41,60
20.00 SONDA URETRAL DE ALÍVIO 16 FR 0,79 15,80
20.00 SONDA URETRAL DE ALÍVIO 18 FR 0,90 18,00
20.00 SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM GUIA 12 FR 120 CM 7,44 148,80
40.00 SONDA URETRAL 6 0,60 24,00
40.00 SONDA URETRAL 8 0,68 27,20
10.00 TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 com balão 3,76 37,60
10.00 TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 com balão 3,40 34,00
10.00 TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 com balão 3,40 34,00
10.00 TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 com balão 3,40 34,00
10.00 TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 com balão 3,40 34,00
10.00 TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 com balão 3,40 34,00
10.00 TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 com balão 3,40 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2026 AQUISIÇÃO DEINSUMOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 261/2025.--------------------------------------- Ácido acetilsalicílico 100 mg cp ÁCIDO POLIGLICÓLICO 1 AGULHA 4,0 Fechamento Geral (Exceto marca Shalon) ÁCIDO POLIGLICÓLICO 4 agulha 2,5 (Exceto marca Shalon) ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro Ação antisséptica ALGODÃO em rolo hidrófilo 500g ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 15 CM ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 20 CM CAL SODADA ABSORVEDORES DE CO² GALÃO 4,3 KG PLACA ELETROCIRURGIA UNIVERSAL COM CABO PARA CAUTÉRIO (MEDCIR) CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% 1 LITRO CLOREXIDINA AQUOSA 1% 1 LITRO CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ANTISSÉPTICO 1 LITRO DESINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE MATERIAL CIRÚRGICO 5 L EQUIPO BURETA DESCARTÁVEL MICROGOTAS EQUIPO MULTIVIAS/POLIFIX Esponja para assepsia com clorexidina 2% degermante Filtro para ventilação mecânica estéril descartável HMEF adulto 48 FIO CIRÚRGICO SEDA cx c/24 FIO CIRÚRGICO POLIPROPILENO 3 COM AGULHA 2,0 cx c/ FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 100x100 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 90X90 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 50X50 INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO TNT 70X70 LUVA PROCEDIMENTO Nitrílica sem pó TAM M C/ 100 PARES LUVA PROCEDIMENTO Nitrílica sem pó TAM G C/ 100 PARES MALHA TUBULAR 10 cm x 25 m MALHA TUBULAR 12 cm x 15 m MALHA TUBULAR 15 cm x 15 m MALHA TUBULAR 20 cm x 15 m MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA COM COXIM INFLÁVEL ADULTO MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA COM COXIM INFLÁVEL PEDIÁTRICA MICROPORE 10CMx10M POLIGLACTINA VIOLETA ABSORVÍVEL 910 3 FECHAMENTO GERAL AGULHA 3,0 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 SONDA URETRAL DE ALÍVIO 16 FR SONDA URETRAL DE ALÍVIO 18 FR SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM GUIA 12 FR 120 CM SONDA URETRAL 6 SONDA URETRAL 8 TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 com balão TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 c 10.908,22
18/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 441,12
18/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 73,00
18/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 698,80
18/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.761,00
18/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 200,00
18/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3352/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5,29
18/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3352/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,88
18/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3352/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8,39
18/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3352/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33,13
18/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3352/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2,40
23/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3352/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 197,60
23/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3352/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.727,87
23/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3352/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 690,41
23/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3352/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 72,12
23/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3352/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 435,83
24/07/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 5.100,36
24/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3352/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61,20
24/07/2026 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: CREDOR SOLICITOU MEDIANTE EMAIL A ANULAÇÃO DE 14 UNIDADES DO ITEM POLIGLACTINA VIOLETA ABSORVIVEL 910 3, NO DIA 23/07/2026 QUE VAI ANEXO. -125,30
24/07/2026 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: CREDOR SOLICITOU VIA EMAIL A ANULAÇÃO DE 30 UNIDADES DO ITEM ACIDO POLIGLICOLICO 1 AGULHA 4,0 FECHAMENTO GERAL, NO DIA 23/07/2026 QUE VAI ANEXO. -240,00
06/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3352/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.039,16
TOTAL 10.542,92 9.274,28 9.274,28
SALDO A PAGAR 1.268,64

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 18/06/2026 5,29 Lançada
IRRF 18/06/2026 0,88 Lançada
IRRF 18/06/2026 8,39 Lançada
IRRF 18/06/2026 33,13 Lançada
IRRF 18/06/2026 2,40 Lançada
IRRF 24/07/2026 61,20 Lançada
TOTAL   111,29