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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3356 Data de lançamento: 21/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Serviços Socioassistenciais
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: CONTA: GBF - FNAS
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 53 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 **********FR:1660.1135*********** *********CONTA GBF-FNAS********** LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SENDO A FRANQUIA DE 1.500 CÓPIAS MENSAIS E 36.000 ANUAIS.................. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº53/2025.. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 a 11/05/2026.... 782,00 782,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2026 **********FR:1660.1135*********** *********CONTA GBF-FNAS********** LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SENDO A FRANQUIA DE 1.500 CÓPIAS MENSAIS E 36.000 ANUAIS.................. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº53/2025.. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 a 11/05/2026.... 782,00
TOTAL 782,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 782,00