| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
| Número do empenho: | 3356 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTA: GBF - FNAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | **********FR:1660.1135*********** *********CONTA GBF-FNAS********** LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SENDO A FRANQUIA DE 1.500 CÓPIAS MENSAIS E 36.000 ANUAIS.................. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº53/2025.. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 a 11/05/2026.... | 782,00 | 782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | **********FR:1660.1135*********** *********CONTA GBF-FNAS********** LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SENDO A FRANQUIA DE 1.500 CÓPIAS MENSAIS E 36.000 ANUAIS.................. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº53/2025.. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 a 11/05/2026.... | 782,00 | ||
| TOTAL | 782,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 782,00 | |||