Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2026 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3082853810.................... - 3082541112..................... - 3085420912..................... - 3082442218.................... - 3082442234..................... - 3083072318.................... - 3085014429.................... |
5.647,64 |
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| 22/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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5.647,64 |
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| 22/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3423/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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10,79 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3423/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,79 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3423/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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6,44 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3423/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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21,66 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3423/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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5,60 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3423/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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9,43 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3423/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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9,99 |
| 08/06/2026 |
Pagamento de Empenho 3423/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.582,94 |
| TOTAL |
5.647,64 |
5.647,64 |
5.647,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |