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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3442 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO SERVIDORES FOLHA FERIAS JUNHO 1.451,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 FOLHA DE PGTO SERVIDORES FOLHA FERIAS JUNHO 1.451,38
25/05/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MAIO/26 1.451,38
27/05/2026 Pagamento de Empenho 3442/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.451,38
TOTAL 1.451,38 1.451,38 1.451,38
SALDO A PAGAR 0,00