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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3470 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE PRODUTOS PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. ORÇ 50565 LUMINARIA PUBLICA LED 150W 430,00 860,00
10.00 ORÇ 48082 LUMINARIA PUBLICA LED G2 150W 5000K 449,00 4.490,00
1.00 ORÇ 44539 RELE FOTOELETRICO 100W 58,60 58,60
20.00 ORÇ 49551 FIO CABO PP 2 X 2 7,30 146,00
1.00 SPRAY USO GERAL 26,50 26,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE PRODUTOS PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. ORÇ 50565 LUMINARIA PUBLICA LED 150W ORÇ 48082 LUMINARIA PUBLICA LED G2 150W 5000K ORÇ 44539 RELE FOTOELETRICO 100W ORÇ 49551 FIO CABO PP 2 X 2 SPRAY USO GERAL 5.581,10
TOTAL 5.581,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.581,10