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Última atualização realizada em 06/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3860 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Emenda Impositiva 1 de 2025-2026
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO DE RATEIO nº021/2026 CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR AS DESPESA DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI nº11.107/2005............. VIGÊNCIA 01/01 a 31/12/2026...... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMEN TOS ESPECIALIZAD 15.250,04 15.250,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 CONTRATO DE RATEIO nº021/2026 CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ/RS e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR AS DESPESA DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART.8º DA LEI nº11.107/2005............. VIGÊNCIA 01/01 a 31/12/2026...... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMEN TOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/04 a 20/05/2026, CONFORME RECIBO nº00470,RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS PO ENTIDADES ANEXO. OBS:PAGAMENTO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA AO ORÇAMENTO nº01 DE AUTORIA DO VEREADOR SANDRO DRUM, PROJETO DE LEI nº3086/2025. 15.250,04
29/05/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 15.250,04
03/06/2026 Pagamento de Empenho 3860/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.250,04
TOTAL 15.250,04 15.250,04 15.250,04
SALDO A PAGAR 0,00