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Última atualização realizada em 06/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3862 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 13/05/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR GUERREIR 1.000,00 1.000,00
1.00 =ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE. 1.000,00 1.000,00
1.00 =EDUARDO RODRIGUES DA SILVA. 1.000,00 1.000,00
1.00 =GILMAR DOS SANTOS. 1.000,00 1.000,00
1.00 =LUANN ASSMANN. 1.000,00 1.000,00
1.00 =LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR. 1.000,00 1.000,00
1.00 =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA. 1.000,00 1.000,00
1.00 =MARLOM GOMES DA SILVA. 1.000,00 1.000,00
1.00 =MAURO SILVANO WEBER. 1.000,00 1.000,00
1.00 =ORQUELITA SALGADO DA COSTA. 1.000,00 1.000,00
1.00 =OSEIAS COSTA DE BAIRROS. 1.000,00 1.000,00
1.00 =PAULO ROBERTO RODRIGUES. 1.000,00 1.000,00
1.00 =ROBERTO VOLNEI ROSS. 1.000,00 1.000,00
1.00 =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN. 1.000,00 1.000,00
1.00 =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 13/05/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA =ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE. =EDUARDO RODRIGUES DA SILVA. =GILMAR DOS SANTOS. =LUANN ASSMANN. =LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR. =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA. =MARLOM GOMES DA SILVA. =MAURO SILVANO WEBER. =ORQUELITA SALGADO DA COSTA. =OSEIAS COSTA DE BAIRROS. =PAULO ROBERTO RODRIGUES. =ROBERTO VOLNEI ROSS. =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN. =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES. 15.000,00
29/05/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 15.000,00
03/06/2026 Pagamento de Empenho 3862/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.000,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00