| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE |
| Número do empenho: | 3885 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA ALVARA DE LICENÇA DO RAIO X FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 208,37 | 416,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA ALVARA DE LICENÇA DO RAIO X FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 416,74 | ||
| 09/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 416,74 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 3885/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 416,74 | ||
| TOTAL | 416,74 | 416,74 | 416,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||