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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3977 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. FÉRIAS JUNHO 1.080,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 INSS PARTE PATRONAL REF. FÉRIAS JUNHO 1.080,33
09/06/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/26 1.080,33
TOTAL 1.080,33 1.080,33 0,00
SALDO A PAGAR 1.080,33