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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NEREU FARDIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4029 Data de lançamento: 15/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE USO ADMINISTRATIVOS E MEDICOS. TALÕES RECEITUARIO 2 VIAS PAPEL CARBONADO 7,30 1.825,00
200.00 TALÕES RECEITUARIO CONTROLADO 2 VIAS PAPEL CARBONADO 9,35 1.870,00
100.00 TALÕES RECEITUARIO EXAMES 7,30 730,00
50.00 TALÕES RECEITUARIO INTERNO VERDE 7,96 398,00
26.00 PASTAS EM PVC PERMANENTE 58,00 1.508,00
1500.00 ETIQUETAS ADESIVAS P/ SORO 0,25 375,00
1500.00 ETIQUETAS ADESIVAS DE HIPOCLORITO 0,25 375,00
50.00 TALÕES CONTROLE EVOLUÇÃO 11,60 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE USO ADMINISTRATIVOS E MEDICOS. TALÕES RECEITUARIO 2 VIAS PAPEL CARBONADO TALÕES RECEITUARIO CONTROLADO 2 VIAS PAPEL CARBONADO TALÕES RECEITUARIO EXAMES TALÕES RECEITUARIO INTERNO VERDE PASTAS EM PVC PERMANENTE ETIQUETAS ADESIVAS P/ SORO ETIQUETAS ADESIVAS DE HIPOCLORITO TALÕES CONTROLE EVOLUÇÃO 7.661,00
25/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 7.661,00
TOTAL 7.661,00 7.661,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.661,00