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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4057 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E DEMAIS AO RAMO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO IZR 0C51. ORÇ 295 MONTAGEM DE PNEUS 20,00 80,00
4.00 BALANCEAMENTO DE PNEUS 40,00 160,00
1.00 GEOMETRIA DE PNEUS 100,00 100,00
1.00 ORÇ 091 VULCANIZAÇÃO 190,00 190,00
1.00 CONSERTO RODA 150,00 150,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E DEMAIS AO RAMO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO IZR 0C51. ORÇ 295 MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO DE PNEUS GEOMETRIA DE PNEUS ORÇ 091 VULCANIZAÇÃO CONSERTO RODA CONSERTO DE PNEU 730,00
TOTAL 730,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 730,00