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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4087 Data de lançamento: 17/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS - CRIANÇA FELIZ. LAÇO GRANDE PARA PCT DE PRESENTE (20 AZUL 20 ROSA) 0,90 36,00
3.00 FITA CETIN 7MM ROLO DE 100M 28,80 86,40
10.00 PASSA FITA BRANCO 10 METROS 34,00 340,00
8.00 REFIL DE COLA QUENTE FINO 89,00 712,00
6.00 BORRIFADOR 12,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOS SUAS - CRIANÇA FELIZ. LAÇO GRANDE PARA PCT DE PRESENTE (20 AZUL 20 ROSA) FITA CETIN 7MM ROLO DE 100M PASSA FITA BRANCO 10 METROS REFIL DE COLA QUENTE FINO BORRIFADOR 1.246,40
26/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.246,40
TOTAL 1.246,40 1.246,40 0,00
SALDO A PAGAR 1.246,40