Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2026 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS, ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 68,44% DO VALOR DO SERV.PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A
31/05/2026,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
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=RELATÓRIO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
NO PERÍODO VAI ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023. |
174.873,07 |
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| 22/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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174.873,07 |
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| 22/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4126/2026, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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8.393,91 |
| 22/06/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4126/2026, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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8.743,65 |
| 22/06/2026 |
Pagamento de Empenho 4126/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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157.735,51 |
| TOTAL |
174.873,07 |
174.873,07 |
174.873,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |