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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4135 Data de lançamento: 22/06/2026
Tipo de empenho: PARCELAMENTO FPMS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DA PARCELA Nº01/60 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA JUNHO/2026,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº3035/2025........ =TERMO DE ACORDO Nº00854/2026.... 15.768,24 15.768,24
1.00 =TERMO DE ACORDO nº00855/2026.... 27.261,05 27.261,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2026 PAGAMENTO DA PARCELA Nº01/60 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA JUNHO/2026,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº3035/2025........ =TERMO DE ACORDO Nº00854/2026.... =TERMO DE ACORDO nº00855/2026.... 43.029,29
22/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 43.029,29
22/06/2026 Pagamento de Empenho 4135/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 43.029,29
TOTAL 43.029,29 43.029,29 43.029,29
SALDO A PAGAR 0,00