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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4220 Data de lançamento: 24/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.93.99.02.00.00 - RESTITUIÇÃO DESPESAS EVENTUAIS COM TAXAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL S.A. POR SERVIÇO DE DÉBITO REALIZADO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 19/06/2026, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO IPÊ/SAÚDE............... 236,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2026 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL S.A. POR SERVIÇO DE DÉBITO REALIZADO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 19/06/2026, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO IPÊ/SAÚDE............... 236,48
24/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 236,48
TOTAL 236,48 236,48 0,00
SALDO A PAGAR 236,48