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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4224 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS POR OCORRENCIA DE FURTOS NO LOCAL. ORÇ 51431 BASE PARA RELE 15,60 124,80
20.00 LAMPADA LED 40W 19,60 392,00
5.00 RECEPTACULO 7,00 35,00
5.00 RELE FOTOELETRICO 39,90 199,50
3.00 RELE FOTOELETRICO 1000W 58,60 175,80
15.00 ORÇ 51380 TOMADA EXTERNA SOBREPOR 16,60 249,00
4.00 ORÇ 51136 CONECTOR 150MM 29,00 116,00
3.00 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 17,50 52,50
4.00 SOQUETE C/ RABICHO 6,50 26,00
5.00 ORÇ 51165 SOQUETE C/ RABICHO 6,50 32,50
56.00 ORÇ 51533 ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 0,68 38,08
3.00 FITA ISOLANTE 20M 15,90 47,70
1.00 LAMPADA LED 75W 55,00 55,00
1.00 ORÇ 51455 LAMPADA LED BULBO 100W 76,00 76,00
8.00 ORÇ 50485 CONECTOR PERFURANTE 32,00 256,00
2.00 ARMAÇÃO AR 32,00 64,00
2.00 ISOLADOR CASTANHA 60X89 18,30 36,60
2.00 ALÇA PRE FORMADA 3,50 7,00
2.00 PARAFUSO AR 11 18,50 37,00
2.00 ORÇ 31185 CAIXA SOBREPOR 15,90 31,80
2.00 DISJUNTOR UNIPOLAR 16A 18,90 37,80
6.00 CANTONEIRA PRATELEIRA 25CM 9,90 59,40
95.00 ORÇ 51142 ABRAÇADEIRA CINTA 0,55 52,25
2.00 FITA ISOLANTE 20M 15,90 31,80
2.00 ORÇ 51932 LUVA ROSCAVEL 3/4 6,60 13,20
2.00 REGISTRO 25MM 17,50 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS POR OCORRENCIA DE FURTOS NO LOCAL. ORÇ 51431 BASE PARA RELE LAMPADA LED 40W RECEPTACULO RELE FOTOELETRICO RELE FOTOELETRICO 1000W ORÇ 51380 TOMADA EXTERNA SOBREPOR ORÇ 51136 CONECTOR 150MM CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE SOQUETE C/ RABICHO ORÇ 51165 SOQUETE C/ RABICHO ORÇ 51533 ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA FITA ISOLANTE 20M LAMPADA LED 75W ORÇ 51455 LAMPADA LED BULBO 100W ORÇ 50485 CONECTOR PERFURANTE ARMAÇÃO AR ISOLADOR CASTANHA 60X89 ALÇA PRE FORMADA PARAFUSO AR 11 ORÇ 31185 CAIXA SOBREPOR DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CANTONEIRA PRATELEIRA 25CM ORÇ 51142 ABRAÇADEIRA CINTA FITA ISOLANTE 20M ORÇ 51932 LUVA ROSCAVEL 3/4 REGISTRO 25MM 2.281,73
26/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 2.281,73
26/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4224/2026, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 27,36
TOTAL 2.281,73 2.281,73 27,36
SALDO A PAGAR 2.254,37

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 26/06/2026 27,36 Lançada
TOTAL   27,36