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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4236 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO 1.538,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO 1.538,23
25/06/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JUNHO/26 1.538,23
25/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores 65,92
TOTAL 1.538,23 1.538,23 65,92
SALDO A PAGAR 1.472,31

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 25/06/2026 65,92 Lançada
TOTAL   65,92